74/2021 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
70,00 € |
06.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210277 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
70,00 € |
17.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
97/2021 |
Objednávame si u Vás tonery. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
70,00 € |
28.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210335 |
Kancelárske potreby-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
70,00 € |
28.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
68/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu podlahy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
70,77 € |
18.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210258 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
70,77 € |
18.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
52/2021 |
Objednávame si u Vás školenie modul Majetok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
21.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210197 |
Školenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
30.06.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
93/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na udržbu autoparku. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION |
14292033 |
|
73,66 € |
14.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210337 |
Materiál-zimná údržba autoparku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION |
14292033 |
|
73,66 € |
02.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210002 |
Úrazové poistenie osôb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
75,00 € |
13.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210423 |
Úrazové poistenie osôb prepravov.v mot. vozidle HE 578CK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
75,00 € |
22.12.2021 |
|
|
04.01.2022 |
|
|
Faktúra |
7/2021 |
Objednávame si u Vás materiál ochranný štít |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
79,34 € |
18.02.2021 |
|
|
19.02.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210045 |
Ochranné štíty |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
79,34 € |
24.02.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
26/2021 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
80,00 € |
07.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210127 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
80,00 € |
12.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
89/2021 |
Objednávame si u Vás teleskopické nožnice na konáre. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
81,90 € |
05.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210312 |
KHM teleskopické nožnice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
81,90 € |
07.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021 |
Objednávame si u Vás vybavenie lekárničiek |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
88,00 € |
03.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210278 |
Materiál-lekárnička |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
88,00 € |
17.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |