20210175 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,51 € |
15.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210225 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,51 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210250 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,51 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210280 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,51 € |
17.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210324 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,51 € |
14.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021 |
Objednávame si u Vás vypušťací a napušťací ventil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
41,90 € |
30.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210383 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
41,90 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210415 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
42,00 € |
16.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
110/2021 |
Objednávame si u Vás materiál pre kaderníčky - šampón,
lak na vlasy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Biutli, s.r.o. |
36712001 |
|
44,87 € |
18.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
20210364 |
Materiál- kaderníčky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Biutli, s.r.o. |
36712001 |
|
44,87 € |
22.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021 |
Objednávame si u Vás toner . |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
45,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210311 |
Toner HP CF 230X |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
45,00 € |
07.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
37/2021 |
Objednávame si u Vás školenie-Moderná správa registratúry |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
46,00 € |
03.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210168 |
Odborný seminár |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
|
46,00 € |
11.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
79/2021 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LINI PRESS s.r.o. |
36716944 |
|
46,00 € |
23.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210304 |
Inzercia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
LINI PRESS s.r.o. |
36716944 |
|
46,00 € |
04.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
47/2021 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
48,00 € |
09.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210172 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
48,00 € |
11.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
35/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu motorových vozidiel |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION |
14292033 |
|
48,82 € |
31.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210148 |
Materiál-údržba automobil.parku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION |
14292033 |
|
48,82 € |
04.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |