Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210287 Stavebné práce Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Jozef Milčák 43867723 570,00 € 22.09.2021 29.10.2021 Faktúra
20210292 Vodné-stočné Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 36570460 1 926,76 € 27.09.2021 02.11.2021 Faktúra
20210291 Vodné-stočné Mierová Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 36570460 937,39 € 27.09.2021 02.11.2021 Faktúra
20210311 Toner HP CF 230X Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 45,00 € 07.10.2021 02.11.2021 Faktúra
20210309 Zmluvný servis výpočtovej techniky 10/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 07.10.2021 02.11.2021 Faktúra
20210298 Materiál údržba TV+PV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 93,12 € 30.09.2021 02.11.2021 Faktúra
20210312 KHM teleskopické nožnice Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Hattech, s.r.o 45947503 81,90 € 07.10.2021 02.11.2021 Faktúra
20210294 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 3 906,00 € 30.09.2021 02.11.2021 Faktúra
62 Nájomná zmluva č. 62 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 CHIROMEGA s.r.o. 36481742 Nájmy a prenájmy 0,00 € 21.10.2021 04.11.2021 03.11.2021 RNDr. Oľga Skysľaková Riaditeľka Zmluva
97/2021 Objednávame si u Vás kontrolu hasiacich prístrojov, kontrolu stavu rozvodov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DXa, s.r.o. 36455181 597,72 € 03.11.2021 03.11.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210320 Systémová podpora MAGMA HCM 3Q Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 11.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210323 KHM Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 JARKOP s.r.o. 52087182 1 038,00 € 12.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210330 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 14.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210329 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 21,00 € 14.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210328 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 41,00 € 14.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210327 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 21,00 € 14.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210326 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,48 € 14.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210325 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,10 € 14.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210324 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 41,51 € 14.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210321 Servisné práce za 4Q Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 12.10.2021 03.11.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »