Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210087 Plyn maloodber 4/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 184,00 € 08.04.2021 28.04.2021 Faktúra
20210086 Plyn maloodber 4/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 31,00 € 08.04.2021 28.04.2021 Faktúra
20210085 Plyn maloodber 4/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 213,00 € 08.04.2021 28.04.2021 Faktúra
20210083 Materiál-zákonník práce Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Mgr. Igor Fejko 45444544 14,90 € 07.04.2021 28.04.2021 Faktúra
20210080 Servis výpočtovej techniky 4/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 06.04.2021 28.04.2021 Faktúra
20210082 Materiál-údržba výzdoby školy Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Hattech, s.r.o 45947503 134,75 € 07.04.2021 28.04.2021 Faktúra
20210084 Odstránenie závad -revízia bleskozvodov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 141,05 € 08.04.2021 29.04.2021 Faktúra
20210105 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 245,11 € 16.04.2021 29.04.2021 Faktúra
20210089 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,86 € 08.04.2021 29.04.2021 Faktúra
20210088 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.04.2021 29.04.2021 Faktúra
20210106 Meranie spotreby paliva mot.vozidlo HE 379 BO Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. IGOR ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. 14255791 234,00 € 19.04.2021 29.04.2021 Faktúra
20210104 Servisné práce 2Q /2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 15.04.2021 29.04.2021 Faktúra
20210099 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 14.04.2021 29.04.2021 Faktúra
20210098 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 21,16 € 14.04.2021 29.04.2021 Faktúra
20210097 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 41,00 € 14.04.2021 29.04.2021 Faktúra
20210096 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 21,00 € 14.04.2021 29.04.2021 Faktúra
20210095 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,72 € 14.04.2021 29.04.2021 Faktúra
20210094 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 13,06 € 14.04.2021 29.04.2021 Faktúra
20210093 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 41,51 € 14.04.2021 29.04.2021 Faktúra
20210108 Ročný prístup -Verejná správa Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 165,00 € 20.04.2021 03.05.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »