Faktúra č. 20210105

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20210105
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 16.04.2021
  • Celková hodnota: 245,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 15/2021
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
15/2021 Objednávame si u Vás kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 245,11 € 15.04.2021 15.04.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť