Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
15/2021 Objednávame si u Vás kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 245,11 € 15.04.2021 15.04.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210102 Teplo 3/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 15.04.2021 15.04.2021 Faktúra
16/2021 Objednávame si u Vás úradné meranie spotreby paliva mot. vozidla Renault Trafic Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. IGOR ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. 14255791 234,00 € 13.04.2021 19.04.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
17/2021 Objednávame si u Vás materiál -žalúzie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 CRvision s.r.o. 43885543 780,00 € 13.04.2021 20.04.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
18/2021 Objednávame si u Vás kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 12,64 € 20.04.2021 22.04.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
19/2021 Objednávame si u Vás kancelárske potreby Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Kridla s.r.o. 36466778 13,63 € 21.04.2021 22.04.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20/2021 Objednávame si u Vás zverejnenie inzercie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 LINI PRESS s.r.o. 36716944 23,00 € 22.04.2021 22.04.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210077 Teplo Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 8 515,55 € 31.03.2021 26.04.2021 Faktúra
20210073 Vodné-stočné Družstevná 1Q Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 36570460 1 543,10 € 24.03.2021 26.04.2021 Faktúra
20210072 Vodné, stočné Mierová 1-3/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 36570460 440,04 € 23.03.2021 26.04.2021 Faktúra
20210076 Servis výťahov 1Q 2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 145,38 € 24.03.2021 26.04.2021 Faktúra
20210075 Štvrťročná kontrola el.zabezp.systém Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Jaroslav Šimko 44939141 162,00 € 24.03.2021 26.04.2021 Faktúra
20210074 Stravné lístky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 953,00 € 24.03.2021 26.04.2021 Faktúra
20210078 Technik BOZP a PO Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Peter HURAY 43636373 123,75 € 06.04.2021 28.04.2021 Faktúra
20210092 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 0,54 € 09.04.2021 28.04.2021 Faktúra
20210081 Virtuálna knižnica 03/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 07.04.2021 28.04.2021 Faktúra
20210103 Oprava a montáž žalúzie Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 CRvision s.r.o. 43885543 275,00 € 15.04.2021 28.04.2021 Faktúra
20210091 Telefón Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,41 € 08.04.2021 28.04.2021 Faktúra
20210090 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,89 € 08.04.2021 28.04.2021 Faktúra
20210079 Systémová podpora MAGAM 1Q Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 06.04.2021 28.04.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »