20210092 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
0,54 € |
09.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021 |
Objednávame si u Vás úradné meranie spotreby paliva mot. vozidla Renault Trafic |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. IGOR ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. |
14255791 |
|
234,00 € |
13.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
17/2021 |
Objednávame si u Vás materiál -žalúzie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
780,00 € |
13.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210100 |
Elektrina 3/2021 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
1 841,09 € |
14.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210101 |
Elektrina 3/2021 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
479,86 € |
14.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210099 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210098 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,16 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210097 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210096 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210095 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,72 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210094 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,06 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210093 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,51 € |
14.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
15/2021 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
245,11 € |
15.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210102 |
Teplo 3/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
15.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210103 |
Oprava a montáž žalúzie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
275,00 € |
15.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210104 |
Servisné práce 2Q /2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
15.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210105 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
245,11 € |
16.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210106 |
Meranie spotreby paliva mot.vozidlo HE 379 BO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. IGOR ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. |
14255791 |
|
234,00 € |
19.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210107 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
19.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
18/2021 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
12,64 € |
20.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |