Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210360 Učebnice AJ 1.ročník Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 R and D Publishing spol. s r.o. 36396486 400,00 € 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
20200385 Trojročná revízna skúška výťahov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 260,00 € 12.01.2021 01.02.2021 Faktúra
20210361 Tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 interNETmania SK s.r.o. 50462164 54,00 € 16.11.2021 02.12.2021 Faktúra
20210311 Toner HP CF 230X Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 45,00 € 07.10.2021 02.11.2021 Faktúra
20210043 Tlačivá Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 31331131 63,58 € 17.02.2021 17.02.2021 Faktúra
20210318 Terminál s termočipom- Covid-19 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. 36605751 1 536,00 € 08.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210300 Teplo 9/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 30.09.2021 04.10.2021 Faktúra
20210262 Teplo 8/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 31.08.2021 08.09.2021 Faktúra
20210236 Teplo 7/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 30.07.2021 10.08.2021 Faktúra
20210208 Teplo 6/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 08.07.2021 09.07.2021 Faktúra
20210145 Teplo 5/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 31.05.2021 02.06.2021 Faktúra
20210102 Teplo 3/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 15.04.2021 15.04.2021 Faktúra
20210060 Teplo 2/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 12.03.2021 12.03.2021 Faktúra
20200377 Teplo 12/2020 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 04.01.2021 06.01.2021 Faktúra
20210385 Teplo 11/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 30.11.2021 02.12.2021 Faktúra
20210340 Teplo 10/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 04.11.2021 04.11.2021 Faktúra
20210029 Teplo 1/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 6 200,00 € 12.02.2021 02.03.2021 Faktúra
20210077 Teplo Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 8 515,55 € 31.03.2021 26.04.2021 Faktúra
20200382 Telefón Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,62 € 12.01.2021 01.02.2021 Faktúra
20210027 Telefón Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,68 € 11.02.2021 01.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »