Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210332 Elektrika Družstevná 9/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenska energetika a.s. 44483767 321,31 € 14.10.2021 14.10.2021 Faktúra
20210331 Elektrika Mierová 9/2021 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Východoslovenska energetika a.s. 44483767 1 861,43 € 14.10.2021 14.10.2021 Faktúra
20210330 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 14.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210329 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 21,00 € 14.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210328 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 41,00 € 14.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210327 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 21,00 € 14.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210326 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 30,48 € 14.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210325 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 12,10 € 14.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210324 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 41,51 € 14.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210323 KHM Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 JARKOP s.r.o. 52087182 1 038,00 € 12.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210322 Materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 HAGARD:HAL 50111990 29,93 € 12.10.2021 25.11.2021 Faktúra
20210321 Servisné práce za 4Q Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Asseco Solutions,a.s. 00602311 387,14 € 12.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210320 Systémová podpora MAGMA HCM 3Q Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 AutoCont SK a.s. 36396222 135,29 € 11.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210319 Ochrana objektov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 1,19 € 08.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210318 Terminál s termočipom- Covid-19 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. 36605751 1 536,00 € 08.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210317 Servis výťahov 3Q Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Peter Slávik - VÝŤAHY 47361808 440,08 € 08.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210316 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.10.2021 25.11.2021 Faktúra
20210315 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,89 € 08.10.2021 03.11.2021 Faktúra
20210314 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,86 € 08.10.2021 25.11.2021 Faktúra
20210313 Telefón Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,34 € 08.10.2021 03.11.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »