20210332 |
Elektrika Družstevná 9/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
321,31 € |
14.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210331 |
Elektrika Mierová 9/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Východoslovenska energetika a.s. |
44483767 |
|
1 861,43 € |
14.10.2021 |
|
|
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210330 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210329 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
14.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210328 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
14.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210327 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
14.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210326 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,48 € |
14.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210325 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,10 € |
14.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210324 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,51 € |
14.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210323 |
KHM |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
1 038,00 € |
12.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210322 |
Materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
29,93 € |
12.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210321 |
Servisné práce za 4Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210320 |
Systémová podpora MAGMA HCM 3Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
135,29 € |
11.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210319 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
1,19 € |
08.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210318 |
Terminál s termočipom- Covid-19 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o. |
36605751 |
|
1 536,00 € |
08.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210317 |
Servis výťahov 3Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
440,08 € |
08.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210316 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210315 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
08.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210314 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
08.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210313 |
Telefón |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11,34 € |
08.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |