Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20210120 Servisná prehliadka TOYOTA Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 PK AUTO, spol. s r.o. 31733174 135,02 € 05.05.2021 07.05.2021 Faktúra
73/2021 Objednávame si u Vás vybavenie lekárničiek Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 88,00 € 03.09.2021 10.09.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210278 Materiál-lekárnička Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 88,00 € 17.09.2021 29.10.2021 Faktúra
31/2021 Objednávame si u Vás účasť na pracovnom stretnutí ekonómov a účtovníkov Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Regionálne vzdelávacie centrum 31954120 490,00 € 20.05.2021 02.06.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210109 Kontrola a čistenie komínových telies. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Jozef Gazdík 33272743 518,40 € 21.04.2021 21.05.2021 Faktúra
20210345 Kontrola a čistenie kominových telies. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Jozef Gazdík 33272743 518,40 € 08.11.2021 25.11.2021 Faktúra
82/2021 Objednávame si u Vás materiál na opravu umývadliel a toalety. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 93,12 € 28.09.2021 04.10.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210298 Materiál údržba TV+PV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 93,12 € 30.09.2021 02.11.2021 Faktúra
123/2021 Objednávame si u Vás vypušťací a napušťací ventil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 41,90 € 30.11.2021 01.12.2021 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20210383 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 41,90 € 30.11.2021 21.12.2021 Faktúra
zo dňa 06.07.2021 Mandatná zmluva Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. KONDIS Jozef 34295062 Stavebné práce, opravárenské práce 570,00 € 06.07.2021 07.07.2021 31.08.2021 06.07.2021 RNDr. Oľga Skysľaková Riaditeľka Zmluva
20210274 Stavebný dozor Družstevná Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Jozef Kondis 34295062 570,00 € 08.09.2021 28.09.2021 Faktúra
20210231 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 19.07.2021 11.08.2021 Faktúra
20210230 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,34 € 19.07.2021 11.08.2021 Faktúra
20210229 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 41,00 € 19.07.2021 11.08.2021 Faktúra
20210228 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 21,00 € 19.07.2021 11.08.2021 Faktúra
20210227 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 31,50 € 19.07.2021 11.08.2021 Faktúra
20210226 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 11,74 € 19.07.2021 11.08.2021 Faktúra
20210225 Mobily Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 41,51 € 19.07.2021 11.08.2021 Faktúra
20210256 Mobil Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Orange Slovensko, a.s. 35697270 22,00 € 16.08.2021 08.09.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »