20210120 |
Servisná prehliadka TOYOTA |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
PK AUTO, spol. s r.o. |
31733174 |
|
135,02 € |
05.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021 |
Objednávame si u Vás vybavenie lekárničiek |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
88,00 € |
03.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210278 |
Materiál-lekárnička |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
88,00 € |
17.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
31/2021 |
Objednávame si u Vás účasť na pracovnom stretnutí ekonómov a účtovníkov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
490,00 € |
20.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210109 |
Kontrola a čistenie komínových telies. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
518,40 € |
21.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210345 |
Kontrola a čistenie kominových telies. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
518,40 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
82/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu umývadliel a toalety. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
93,12 € |
28.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210298 |
Materiál údržba TV+PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
93,12 € |
30.09.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
123/2021 |
Objednávame si u Vás vypušťací a napušťací ventil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
41,90 € |
30.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210383 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
41,90 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
zo dňa 06.07.2021 |
Mandatná zmluva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. KONDIS Jozef |
34295062 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
570,00 € |
06.07.2021 |
07.07.2021 |
31.08.2021 |
06.07.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
20210274 |
Stavebný dozor Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Jozef Kondis |
34295062 |
|
570,00 € |
08.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210231 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210230 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,34 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210229 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210228 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210227 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
31,50 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210226 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,74 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210225 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,51 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210256 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |