20200385 |
Trojročná revízna skúška výťahov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
260,00 € |
12.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210076 |
Servis výťahov 1Q 2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
145,38 € |
24.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210184 |
Servis výťahov za 2Q/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
314,38 € |
18.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210317 |
Servis výťahov 3Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
440,08 € |
08.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
02/2021 |
Zmluva o dielo na servis výťahov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 767,68 € |
05.11.2021 |
01.01.2022 |
31.12.2025 |
10.11.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
20210430 |
Servis výťahov 4Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
210,78 € |
31.12.2021 |
|
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
zo dňa 23.06.2021 |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Milčák |
53396502 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
46 920,02 € |
23.06.2021 |
29.06.2021 |
31.08.2021 |
28.06.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
20210269 |
Výmena a modernizácia kotlov na vykurovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Milčák |
53396502 |
|
46 920,02 € |
08.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210231 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210230 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,34 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210229 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210228 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210227 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
31,50 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210226 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,74 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210225 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,51 € |
19.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210256 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210255 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,64 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210254 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210253 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
29,00 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210252 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,36 € |
16.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |