Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20240140 Kancelárske potreby-tonery Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 105,00 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20240141 Zmluvný servis výpočtovej techniky 4/2024. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 102,00 € 25.04.2024 03.05.2024 Faktúra
82/2024 Objednávame si u Vás toner Canon a toner Minolta 2 ks Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 174,00 € 14.05.2024 17.05.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
51/2024 Objednávame si u Vás úradné meranie prevádzkovej spotreby paliva. Renault Trafic a Toyota Auris. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. IGOR ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. 14255791 680,00 € 04.04.2024 05.04.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
63/2024 Objednávame si u Vás opravu vodovodnej prípojky na teplu vodu. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing. Onduško Jozef - OMP 33843171 196,66 € 15.04.2024 23.04.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20240138 Oprava vodovodnej prípojky. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing. Onduško Jozef - OMP 33843171 196,66 € 22.04.2024 03.05.2024 Faktúra
20230425 Služby technika BOZP a PO Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing. Peter HURAY 43636373 165,00 € 04.01.2024 06.02.2024 Faktúra
20240110 Služby technika BOZP A PO Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 Ing. Peter HURAY 43636373 165,00 € 04.04.2024 01.05.2024 Faktúra
17/2024 Objednávame si u Vás ventil plavák bočný. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 12,20 € 24.01.2024 26.01.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
18/2024 Objednávame si u Vás ventil plavák bočný. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 9,50 € 25.01.2024 26.01.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
36/2024 Objednávame si u Vás ventil plavák bočný a flexi hadicu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 12,00 € 22.02.2024 23.02.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20240032 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 21,65 € 31.01.2024 28.02.2024 Faktúra
20240064 Materiál TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Ing.Štefánia Keltošová UNITERM 33888621 11,93 € 04.03.2024 27.03.2024 Faktúra
50/2024 Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie činnosti krúžku. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 InterCars Slovenská republika s.r.o. 35938111 232,62 € 25.03.2024 28.03.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20240104 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné 00617750 InterCars Slovenská republika s.r.o. 35938111 232,62 € 27.03.2024 30.04.2024 Faktúra
20/2024 Objednávame si u Vás kancelársky papier 1 bal. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Iveta Kundrátová 34569375 19,00 € 29.01.2024 01.02.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20230431 Teplo 12/2023 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 4 770,00 € 11.01.2024 12.01.2024 Faktúra
20240035 Teplo 01/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 420,00 € 08.02.2024 09.02.2024 Faktúra
20240062 Plyn záloha 2/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 420,00 € 04.03.2024 05.03.2024 Faktúra
20240048 Výučtovacia faktúra za teplo Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 5 399,70 € 13.02.2024 06.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »