20210264 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 9/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210277 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
70,00 € |
17.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
88/2021 |
Objednávame si u Vás toner . |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
45,00 € |
04.10.2021 |
|
|
07.10.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
97/2021 |
Objednávame si u Vás tonery. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
70,00 € |
28.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210311 |
Toner HP CF 230X |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
45,00 € |
07.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210309 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 10/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
07.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210341 |
Zmluv.servis výpočtovej techniky 11/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
08.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210335 |
Kancelárske potreby-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
70,00 € |
28.10.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
124/2021 |
Objednávame si u Vás multifunkčné zariadenie Canon |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
310,00 € |
30.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
130/2021 |
Objednávame si u Vás techniku na prevádzku krúžkov teoretického vyučovania |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
1 369,00 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210406 |
Výpočtová technika pre činnosť krúžkov TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
1 369,00 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210405 |
Servis výpočtovej techniky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210384 |
KHM-multifunkčné zariadenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
310,00 € |
30.11.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
16/2021 |
Objednávame si u Vás úradné meranie spotreby paliva mot. vozidla Renault Trafic |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. IGOR ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. |
14255791 |
|
234,00 € |
13.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210106 |
Meranie spotreby paliva mot.vozidlo HE 379 BO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. IGOR ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. |
14255791 |
|
234,00 € |
19.04.2021 |
|
|
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210075 |
Štvrťročná kontrola el.zabezp.systém |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Jaroslav Šimko |
44939141 |
|
162,00 € |
24.03.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210170 |
Q kontrola elektr.zabezpeč.systému |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Jaroslav Šimko |
44939141 |
|
162,00 € |
11.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210295 |
Q kontrola el. zabez. systému |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Jaroslav Šimko |
44939141 |
|
306,00 € |
30.09.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
20210407 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Jaroslav Šimko |
44939141 |
|
216,00 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210274 |
Stavebný dozor Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Jozef Kondis |
34295062 |
|
570,00 € |
08.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |