Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20240048 Výučtovacia faktúra za teplo Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 5 399,70 € 13.02.2024 06.03.2024 Faktúra
9 Dodatok č. 8 k Nájomnej zmluve č. 9 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Chiromega s.r.o. 36481742 Nájmy a prenájmy 0,00 € 12.02.2024 02.03.2024 01.03.2024 RNDr. Oľga Skysľaková Riaditeľka Zmluva
20240047 Čistiaci materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 2 440,56 € 09.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240046 Zmluvný servis výpočtovej techniky 1-2/2024. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 204,00 € 09.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240045 Materiál-údržba TV Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DREVONAX Humenné, s.r.o. 43875921 105,00 € 09.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240044 Kancelársky materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 180,00 € 09.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240035 Teplo 01/2024 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko 47189975 7 420,00 € 08.02.2024 09.02.2024 Faktúra
33/2024 Objednávame si u Vás materiál-údržba motorového vozidla. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION 14292033 33,00 € 08.02.2024 10.02.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
20240039 Čistiace prostriedky Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb 31946275 348,00 € 08.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240043 Plyn maloodber-Moškuriak 1/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 307,00 € 08.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240042 Plyn maloodber-Družstevná 1/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 127,00 € 08.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240041 Plyn maloodber-žiariče 1/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 30,00 € 08.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240037 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,86 € 08.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240036 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240040 Ochrana objektov 1/24 Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 6,88 € 08.02.2024 06.03.2024 Faktúra
20240038 Internet Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Slovak Telekom, a.s. 35763469 25,99 € 08.02.2024 06.03.2024 Faktúra
29/2024 Objednávame si u Vás drevené dosky-zabezpečenie telocvične. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 DREVONAX Humenné, s.r.o. 43875921 105,00 € 06.02.2024 10.02.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
30/2024 Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie telocvične. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Tibor Koťo - Univerzál 47795034 6,70 € 06.02.2024 10.02.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
31/2024 Objednávame si u Vás vypracovanie správy-posúdenie pracovného prostredia a zdravotného rizika -aktualizácia. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 BOZP a PO servis, s.r.o. 44051867 144,00 € 06.02.2024 10.02.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
32/2024 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky na doplnenie skladu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Dumiro s.r.o. 36499544 2 454,40 € 06.02.2024 10.02.2024 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »