20240048 |
Výučtovacia faktúra za teplo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
5 399,70 € |
13.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
9 |
Dodatok č. 8 k Nájomnej zmluve č. 9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Chiromega s.r.o. |
36481742 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
12.02.2024 |
02.03.2024 |
|
01.03.2024 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
20240047 |
Čistiaci materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
2 440,56 € |
09.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240046 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 1-2/2024. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
204,00 € |
09.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240045 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
105,00 € |
09.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240044 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
180,00 € |
09.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240035 |
Teplo 01/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 420,00 € |
08.02.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
33/2024 |
Objednávame si u Vás materiál-údržba motorového vozidla. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION |
14292033 |
|
33,00 € |
08.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20240039 |
Čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
348,00 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240043 |
Plyn maloodber-Moškuriak 1/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
307,00 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240042 |
Plyn maloodber-Družstevná 1/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 127,00 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240041 |
Plyn maloodber-žiariče 1/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
30,00 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240037 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240036 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240040 |
Ochrana objektov 1/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,88 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
20240038 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
08.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
29/2024 |
Objednávame si u Vás drevené dosky-zabezpečenie telocvične. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
105,00 € |
06.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
30/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie telocvične. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
6,70 € |
06.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
31/2024 |
Objednávame si u Vás vypracovanie správy-posúdenie pracovného prostredia a zdravotného rizika -aktualizácia. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
BOZP a PO servis, s.r.o. |
44051867 |
|
144,00 € |
06.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
32/2024 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky na doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
2 454,40 € |
06.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |