20210274 |
Stavebný dozor Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Jozef Kondis |
34295062 |
|
570,00 € |
08.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210271 |
Telefón |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,85 € |
08.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210270 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
08.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210267 |
Plyn maloodber-Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 213,00 € |
08.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210266 |
Plyn maloodber-dielne-žiariče |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
31,00 € |
08.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210265 |
Plyn maloodber |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
184,00 € |
08.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210268 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
1,27 € |
08.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210273 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
08.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210272 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210269 |
Výmena a modernizácia kotlov na vykurovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Milčák |
53396502 |
|
46 920,02 € |
08.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
74/2021 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
70,00 € |
06.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210264 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 9/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
06.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
73/2021 |
Objednávame si u Vás vybavenie lekárničiek |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
88,00 € |
03.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210263 |
Virtuálna knižnica |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
16,56 € |
03.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
75/2021 |
Objednávame si u Vás materiál a prácu na výmenu kotlov na vykurovanie-Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Milčák |
43867723 |
|
570,00 € |
02.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
20210262 |
Teplo 8/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
31.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210261 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
6,00 € |
31.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210259 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
31.08.2021 |
|
|
21.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210260 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
24,08 € |
31.08.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
6,00 € |
24.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |