Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia  Dokument podpísal Funkcia Typ
0050/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,10 € 04.03.2024 14.03.2024 Faktúra
0057/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 12.03.2024 22.03.2024 Faktúra
0056/24 ubytovanie PZ maturita Prešov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Pozemné staviteľstvo, a.s. 36454508 1 030,50 € 07.03.2024 22.03.2024 Faktúra
0055/24 školenie - Nový registratúrny poriadok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 27,00 € 12.03.2024 22.03.2024 Faktúra
0053/24 prenájom kopírky 01.3.-31.5.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 356,22 € 05.03.2024 22.03.2024 Faktúra
0054/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 28,84 € 08.03.2024 22.03.2024 Faktúra
0058/24 vývoz odpadu 1.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Technické služby 00186155 649,44 € 15.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0059/24 teplo 2/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 5 720,03 € 14.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0060/24 oprava prasknutého potrubia v budove ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 2 010,00 € 20.03.2024 26.03.2024 Faktúra
0062/24 štvrťročná kontrola EZS a kamerového systému Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING 44939141 144,00 € 20.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0063/24 vodné, stočné od 09.12.2023-18.03.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 2 598,53 € 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0061/24 el. energia 2/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 223,64 € 15.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0069/24 ochrana objektu Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 02.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0068/24 servis výťahu 1.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 123,70 € 03.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0066/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 48,56 € 25.03.2024 10.04.2024 Faktúra
0064/24 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 2 178,00 € 03.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0065/24 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 5 863,20 € 03.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0067/24 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 39,72 € 03.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0070/24 služby technika BOZP a PO 1.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Peter Huray 43636373 165,00 € 03.04.2024 20.04.2024 Faktúra
0071/24 služby v zmysle nariadenia GDPR 1.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.04.2024 20.04.2024 Faktúra
0074/24 servisné práce 2.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 03.04.2024 20.04.2024 Faktúra
0073/24 Systémová podpora Magma 1.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 03.04.2024 20.04.2024 Faktúra
0078/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 11.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0079/24 za služby v hoteli DIXON v dňoch 18.4.-19.4.2024 pre 3 osoby - porada riaditeľov a ZRŠ Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MUDr. Juraj Sninský - DIXON RESORT 17840775 238,20 € 16.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0075/24 výmena oleja, servisná prehliadka SMV Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. 36455385 275,65 € 08.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0077/24 balík porada - porada riaditeľov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 08.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0076/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 28,97 € 09.04.2024 23.04.2024 Faktúra
0083/24 teplo 3/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 4 983,74 € 15.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0086/24 servis výťahu 2.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 256,30 € 16.04.2024 25.04.2024 Faktúra
0085/24 balík porada -porada ekonómov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Škola v prírode Detský raj 00186759 108,00 € 16.04.2024 25.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 »