Faktúra č. 0301/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
  • IČO: 00606740
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0301/24
  • Popis fakturovaného plnenia: kontrola has. prístrojov, hydrantov, doplnenie 7 has.prístrojov
  • Dátum doručenia: 11.12.2024
  • Celková hodnota: 571,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 157/24
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
157/24 Objednávame si u Vás kontrolu a servis hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc a výmenu 7 hasiacich prístrojov v celovej sume 571,20 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Požiarny servis - Humenné, s.r.o. 36483923 0,00 € 18.11.2024 12.12.2024 Objednávka
Tlačiť