Faktúra č. 0283/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
  • IČO: 00606740
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0283/19
  • Popis fakturovaného plnenia: opravy a hygienické nátery stien
  • Dátum doručenia: 20.12.2019
  • Celková hodnota: 3 110,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 077/19
  • Dátum zverejnenia: 24.02.2020
  • Poznámka:
Tlačiť