Faktúra č. 0272/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
  • IČO: 00606740
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0272/24
  • Popis fakturovaného plnenia: uteráky, utierky ŠI
  • Dátum doručenia: 14.11.2024
  • Celková hodnota: 317,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1419/24
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2024
  • Poznámka:
Tlačiť