Faktúra č. 0261/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
  • IČO: 00606740
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0261/23
  • Popis fakturovaného plnenia: za poskytnuté služby počas porady riaditeľov 26.10.-27.10.2023
  • Dátum doručenia: 27.10.2023
  • Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 078/23
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
078/23 Objednávame si u Vás služby počas porady riaditeľov SŠ v dňoch 26.-27.10.2023 v sume 108 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Škola v prírode Detský raj 00186759 0,00 € 24.10.2023 03.11.2023 Objednávka
Tlačiť