Faktúra č. 0254/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
  • IČO: 00606740
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0254/24
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál + router
  • Dátum doručenia: 22.10.2024
  • Celková hodnota: 783,93 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 136/24
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
136/24 Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa prílohy v celkovej sume 783,93 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 0,00 € 17.10.2024 29.10.2024 Objednávka
Tlačiť