Faktúra č. 0254/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
  • IČO: 00606740
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0254/23
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky a hygienický materiál
  • Dátum doručenia: 24.10.2023
  • Celková hodnota: 376,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 071/23
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
071/23 Objednávame si u Vás: 1. Domestos: 1 balenie 2. Jar – 450 ml: 1 balenie 3. Cif – 250 ml: 2 balenia 4. Handra tkaná: 10 ks 5. Prachovka: 10 ks 6. Osviežovač – sprej (brait: 5 ks 7. Spontex: 2 balenia 8. Tekuté mydlo – 5 l: 2 ks 9. Prostriedok na po Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod 36466778 0,00 € 13.10.2023 25.10.2023 Objednávka
Tlačiť