Faktúra č. 0251/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
  • IČO: 00606740
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0251/20
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický a čistiaci materiál
  • Dátum doručenia: 01.12.2020
  • Celková hodnota: 76,25 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 082/20
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
082/20 Objednávame si u Vás hygienický materiál v sume cca 77 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Krídla,veľkoobchod 36466778 0,00 € 27.11.2020 11.12.2020 Objednávka
Tlačiť