Faktúra č. 0229/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
  • IČO: 00606740
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0229/25
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 24.10.2025
  • Celková hodnota: 56,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 099/25
  • Dátum zverejnenia: 04.11.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
099/25 Objednávame si u Vás: HP toner black - 2 ks v sume 56 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 N-COPY s. r. o. 48301850 0,00 € 22.10.2025 08.11.2025 Objednávka
Tlačiť