Faktúra č. 0219/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
  • IČO: 00606740
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0219/25
  • Popis fakturovaného plnenia: servis výťahu 4.Q.2025
  • Dátum doručenia: 15.10.2025
  • Celková hodnota: 280,05 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť