Faktúra č. 0217/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
  • IČO: 00606740
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0217/20
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 15.10.2020
  • Celková hodnota: 98,93 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 067/20
  • Dátum zverejnenia: 21.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
067/20 Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 0,00 € 13.10.2020 21.10.2020 Objednávka
Tlačiť