Faktúra č. 0207/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
  • IČO: 00606740
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0207/25
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 03.10.2025
  • Celková hodnota: 103,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 088/25
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
088/25 Objednávame si u Vás tonery HP CF283X: 9 ks v sume 103,50 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 N-COPY s. r. o. 48301850 0,00 € 26.09.2025 07.10.2025 Objednávka
Tlačiť