Faktúra č. 0191/20

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
  • IČO: 00606740
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0191/20
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava spevnených plôch a oprava podlahy pred vstupom do výťahu
  • Dátum doručenia: 24.09.2020
  • Celková hodnota: 2 204,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 061/20
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
061/20 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás opravu spevnených plôch a opravu pred vstupom do výťahu vo výške 2 204,02 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 0,00 € 21.09.2020 25.09.2020 Objednávka
Tlačiť