Faktúra č. 0179/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
  • IČO: 00606740
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0179/25
  • Popis fakturovaného plnenia: hygienický a kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 10.09.2025
  • Celková hodnota: 837,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 072/25
  • Dátum zverejnenia: 17.09.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
072/25 Objednávame si u Vás: 1. Domestos: 1 balenie 2. Osviežovač – sprej (brait): 5 ks 3. Indulona: 10 ks 4. Jar – 450 ml: 1 balenie 5. Kancelársky papier A4 10 krabíc 6. Prachovky: 10 ks 7. Tekuté mydlo – 5 l: 2 balenia 8. Prostriedok na podlahy – 5 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod 36466778 0,00 € 03.09.2025 19.09.2025 Objednávka
Tlačiť