Faktúra č. 0179/20
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Daffer spol. s.r.o.
- IČO: 36320439
- Adresa: Včelárska 1, 971 01 PRIEVIDZA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0179/20
- Popis fakturovaného plnenia: lavička Beta 3 modrá
- Dátum doručenia: 25.08.2020
- Celková hodnota: 125,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 044/20
- Dátum zverejnenia: 18.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
044/20 | Objednávame si u Vás lavičku Beta -3 v hodnote 125 EUR s DPH. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Daffer spol. s.r.o. | 36320439 | 0,00 € | 06.07.2020 | 09.07.2020 | Objednávka |