Faktúra č. 0175/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
  • IČO: 00606740
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0175/24
  • Popis fakturovaného plnenia: obrusovina transparentná
  • Dátum doručenia: 13.08.2024
  • Celková hodnota: 95,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 083/24
  • Dátum zverejnenia: 20.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
083/24 Objednávame si u Vás transparentnú obrusovinu 50 m v sume 95 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. 36373991 0,00 € 08.08.2024 16.08.2024 Objednávka
Tlačiť