Faktúra č. 0175/24
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o.
- IČO: 36373991
- Adresa: Robotnícka 2, 03601 Martin
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0175/24
- Popis fakturovaného plnenia: obrusovina transparentná
- Dátum doručenia: 13.08.2024
- Celková hodnota: 95,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 083/24
- Dátum zverejnenia: 20.08.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
083/24 | Objednávame si u Vás transparentnú obrusovinu 50 m v sume 95 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. | 36373991 | 0,00 € | 08.08.2024 | 16.08.2024 | Objednávka |