Faktúra č. 0169/21
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Požiarny servis - Humenné, s.r.o.
- IČO: 36483923
- Adresa: Kukorelliho 1499/24, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0169/21
- Popis fakturovaného plnenia: presklená skrinka na kľúčik
- Dátum doručenia: 23.08.2021
- Celková hodnota: 9,48 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 051/21
- Dátum zverejnenia: 08.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
051/21 | Objednávame si u Vás presklenú skrinku na kľúčik v sume 9,48 EUR. | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Požiarny servis - Humenné, s.r.o. | 36483923 | 0,00 € | 16.08.2021 | 08.09.2021 | Objednávka |