Faktúra č. 0166/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
  • IČO: 00606740
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0166/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Stoličky ESO 16 ks + 1 ks učiteľská stolička
  • Dátum doručenia: 20.07.2023
  • Celková hodnota: 1 801,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 042/23
  • Dátum zverejnenia: 27.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
042/23 Objednávame si u Vás: - (8)stolička ESO pevná,farba Limetka -32 ks - (18)stôl ESO DUO lichobežník pevný, variant A, farba limetka - 16 ks - 1 kus učiteľská stolička ESO - limetka farba v celkovej sume 3 993,30 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 0,00 € 30.06.2023 24.07.2023 Objednávka
Tlačiť