Faktúra č. 0153/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
  • IČO: 00606740
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0153/25
  • Popis fakturovaného plnenia: tlačiva ŠI
  • Dátum doručenia: 24.07.2025
  • Celková hodnota: 327,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 053/25
  • Dátum zverejnenia: 28.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
053/25 Objednávame si u Vás tlačivá pre ŠI: - denník výchovnej skupiny - 3 ks - žiadosť o prijatie do ŠI - 10 ks - osobný spis žiaka - 60 ks - denný záznam - 300 ks - záznamy o neprítomnosti žiaka - 50 ks v celkovej sume 327,65 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 31331131 0,00 € 24.06.2025 09.07.2025 Objednávka
Tlačiť