Faktúra č. 0138/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
  • IČO: 00606740
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0138/25
  • Popis fakturovaného plnenia: odborná prehliadka a skúška prenosných spotrebičov ŠI
  • Dátum doručenia: 04.07.2025
  • Celková hodnota: 445,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 052/25
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
052/25 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrospotrebičov v budove školy, ŠI a v šatniach NsP. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 0,00 € 24.06.2025 09.07.2025 Objednávka
Tlačiť