Faktúra č. 0136/24

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
  • IČO: 00606740
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0136/24
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 27.06.2024
  • Celková hodnota: 177,46 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 06524
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť