Faktúra č. 0059/22
Obstarávateľ
- Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
- IČO: 00606740
Zmluvný partner
- Názov: Krídla,veľkoobchod
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 06601 Humenné
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0059/22
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál
- Dátum doručenia: 15.03.2022
- Celková hodnota: 381,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 011/22
- Dátum zverejnenia: 24.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011/22 | Objednávame si u Vás: - TENTO toaletný papier MAXI: 256 ks (4 bal.) - katrin utierky: 60 ks (3 balenia) - Cif biely: 32 ks - JAR 450 ml 42 ks - AJAX univerz. čistíč 5 L: 2 ks - PRONTO 300ml: 4 ks - Domestos WC 750 ml: 20 ks - Fixinela 500 ml: 21 ks - De | Stredná zdravotnícka škola Humenné | 00606740 | Krídla,veľkoobchod | 36466778 | 0,00 € | 01.03.2022 | 15.03.2022 | Objednávka |