Faktúra č. 0047/25

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná zdravotnícka škola Humenné
  • IČO: 00606740
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0047/25
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava vodovodného potrubia v budove ŠI
  • Dátum doručenia: 07.03.2025
  • Celková hodnota: 980,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 019/25
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
019/25 Objednávame si u Vás opravu vodovodného potrubia v budove školského internátu v sume 980 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 0,00 € 24.02.2025 11.03.2025 Objednávka
Tlačiť