Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0305/24 vodné, stočné Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 1 012,46 € 17.12.2024 21.12.2024 Faktúra
0306/24 vodné, stočné Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 3 137,50 € 17.12.2024 21.12.2024 Faktúra
0303/24 teplo Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 6 896,16 € 12.12.2024 19.12.2024 Faktúra
0304/24 systémová podpora Magma 4.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 12.12.2024 19.12.2024 Faktúra
0302/24 el. energia Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 429,86 € 12.12.2024 19.12.2024 Faktúra
0301/24 kontrola has. prístrojov, hydrantov, doplnenie 7 has.prístrojov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Požiarny servis - Humenné, s.r.o. 36483923 571,20 € 11.12.2024 17.12.2024 Faktúra
0300/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 10.12.2024 17.12.2024 Faktúra
0299/24 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 396,88 € 09.12.2024 17.12.2024 Faktúra
0296/24 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ s.r.o. 36483745 319,43 € 06.12.2024 11.12.2024 Faktúra
0297/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 28,80 € 06.12.2024 11.12.2024 Faktúra
0293/24 oprava ÚK na ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 978,00 € 05.12.2024 10.12.2024 Faktúra
0294/24 revízia EZS a kontrola kamerového systému 4.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING 44939141 234,00 € 05.12.2024 11.12.2024 Faktúra
0295/24 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 45,02 € 05.12.2024 11.12.2024 Faktúra
0291/24 výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR 4.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.12.2024 10.12.2024 Faktúra
0292/24 výkon funkcie kybernetickej bezpečnosti 4.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 140,40 € 04.12.2024 10.12.2024 Faktúra
0290/24 on-line seminár "Novely šk. zákona" Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 50341286 60,00 € 04.12.2024 10.12.2024 Faktúra
0289/24 prenájom kopírky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 356,22 € 04.12.2024 10.12.2024 Faktúra
0288/24 kancelársky a hygienický materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 KRÍDLA, s.r.o.,veľkoobchod 36466778 968,57 € 03.12.2024 10.12.2024 Faktúra
0285/24 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 5 994,00 € 02.12.2024 06.12.2024 Faktúra
0286/24 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 2 874,30 € 02.12.2024 06.12.2024 Faktúra
0287/24 stoličky 22 sk Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 990,00 € 02.12.2024 06.12.2024 Faktúra
0298/24 ochrana objektu Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 02.12.2024 10.12.2024 Faktúra
0284/24 DOD chlebíčky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 GASTROGAL s.r.o. 44732210 196,00 € 27.11.2024 10.12.2024 Faktúra
0283/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,02 € 25.11.2024 10.12.2024 Faktúra
0281/24 on-line seminár ZP, plán dovoleniek Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 50341286 60,00 € 21.11.2024 29.11.2024 Faktúra
0280/24 oprava EZS Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING 44939141 172,80 € 20.11.2024 29.11.2024 Faktúra
0279/24 za poskytovanie služieb balíček Zborovňa za 1-12/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Komenský, s.r.o 43908977 152,35 € 19.11.2024 21.11.2024 Faktúra
0282/24 elektroinštalačný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FOCUS-computer s.r.o. 36188778 115,06 € 18.11.2024 22.11.2024 Faktúra
0275/24 za poskytnuté služby počítačovej siete SANET 4.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 150,00 € 15.11.2024 22.11.2024 Faktúra
0274/24 sedacia súprava, konf. stolík Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MX CORPORATION s.r.o. 36708551 819,00 € 15.11.2024 22.11.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »