Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0025/24 prenájom kopírky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 370,62 € 02.02.2024 15.02.2024 Faktúra
0053/24 prenájom kopírky 01.3.-31.5.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 356,22 € 05.03.2024 22.03.2024 Faktúra
013/24 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás obaly A3 v počte 500 ks.Cena na 1 ks obalu 1,05 EUR bez DPH, celková suma 630 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 0,00 € 09.02.2024 13.02.2024 Objednávka
011/24 Objednávame si u Vás na workshop Vzdelávanie s Dr. Robertom Krause: perá s potlačou 170 ks samolepky na poznámkový blok v sume 105,13 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 0,00 € 01.02.2024 13.02.2024 Objednávka
0034/24 perá s potlačou, samolepka na poznámkový blok webinár Dr. Krause Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 105,13 € 12.02.2024 21.02.2024 Faktúra
0045/24 Obal formát A3 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 630,00 € 22.02.2024 05.03.2024 Faktúra
0339/23 servis výťahu za 4.Q.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 103,70 € 03.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0068/24 servis výťahu 1.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 123,70 € 03.04.2024 10.04.2024 Faktúra
0063/24 vodné, stočné od 09.12.2023-18.03.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 2 598,53 € 22.03.2024 28.03.2024 Faktúra
012/24 objednávame si u Vás mapy: prezentácia v mape typ B: 1 ks skladová mapa: 120 ks obraz na plátne s QR kódom: 1 ks v celkovej sume 934,80 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VKÚ Harmanec, s.r.o. 46747770 0,00 € 07.02.2024 13.02.2024 Objednávka
0037/24 Z Mapy VKÚ záloha Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VKÚ Harmanec, s.r.o. 46747770 560,90 € 19.02.2024 22.02.2024 Faktúra
016/24 Na základe cenovej ponuky objednávame si v Vás Stavebné úpravy - miestnosť 110 na Strednej zdravotníckej škole sume 4 944,10 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 0,00 € 16.02.2024 22.02.2024 Objednávka
0046/24 Stavebné úpravy - miestnosť 110 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 4 944,10 € 23.02.2024 05.03.2024 Faktúra
023/24 Objednávame si u Vás opravu prasknutého potrubia ÚK a zatečenej steny v budove 3kolského internátu v sume 2 010 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 0,00 € 18.03.2024 22.03.2024 Objednávka
0060/24 oprava prasknutého potrubia v budove ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 2 010,00 € 20.03.2024 26.03.2024 Faktúra
044/24 Objednávame si u Vás maľovanie spoločenskej miestnosti v budove školského internátu v sume 2 087,52 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 0,00 € 03.05.2024 16.05.2024 Objednávka
0005/24 poistné 1-3/2024 majetok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 871,04 € 11.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0004/24 SMV úrazové poistenie 1-3/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Union poisťovňa, a.s. 31322051 18,75 € 03.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0006/24 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ s.r.o. 36483745 56,38 € 16.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0027/24 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ s.r.o. 36483745 246,10 € 05.02.2024 15.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »