Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0248/22 prenájom kopírky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 370,62 € 21.11.2022 01.12.2022 Faktúra
0254/22 prenájom kopírky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 31,88 € 05.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0272/22 prenájom kopírky 1.12.2022 - 28.02.2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 356,22 € 09.12.2022 16.12.2022 Faktúra
0053/22 prenájom kopírky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 356,22 € 09.03.2022 18.03.2022 Faktúra
0113/22 prenájom kopírky Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 356,22 € 07.06.2022 16.06.2022 Faktúra
0183/22 prenájom kopírky 1.9. - 30.11.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 356,22 € 20.09.2022 28.09.2022 Faktúra
0120/22 žalúzie ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Web Shops sk, s. r. o. 47829583 428,32 € 07.06.2022 22.06.2022 Faktúra
030/22 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás Strešné rolety MIST II - klasické látky pre okná 114 x 140 v počte 8 ks, farba B0830 tehlová v celkovej sume 428,32 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Web Shops sk, s. r. o. 47829583 0,00 € 07.06.2022 30.06.2022 Objednávka
0004/22 servis výťahu 4.Q.2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 83,33 € 05.01.2022 19.01.2022 Faktúra
0077/22 servis výťahu za 1.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 94,33 € 06.04.2022 25.04.2022 Faktúra
0137/22 servis výťahov 2.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 90,33 € 29.06.2022 14.07.2022 Faktúra
0207/22 servis výťahu za 3.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 94,33 € 05.10.2022 14.10.2022 Faktúra
0287/22 servis výťahu za 4.Q,2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 116,73 € 16.12.2022 04.01.2023 Faktúra
0262/22 vankúš, paplón 5 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Výdajňa zdrav.potrieb 31946275 245,00 € 08.12.2022 14.12.2022 Faktúra
078/22 Objednávame si u Vás vankúše a paplóny pre školský internát po 5 ks v celkovej sume 245 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Výdajňa zdrav.potrieb 31946275 0,00 € 07.12.2022 14.12.2022 Objednávka
0285/22 vodné, stočné Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 876,42 € 19.12.2022 04.01.2023 Faktúra
0284/22 vodné, stočné od 20.9.2022 - 13.12.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 2 100,68 € 19.12.2022 04.01.2023 Faktúra
0071/22 vodné, stočné 1.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 1 897,52 € 18.03.2022 20.04.2022 Faktúra
0136/22 vodné, stočné 2.Q. 2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 2 345,05 € 27.06.2022 14.07.2022 Faktúra
0135/22 vodné, stočné 1.polrok 2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 943,85 € 27.06.2022 14.07.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »