Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0036/25 za výkon funkcie zodp. osoby v zmysle nariadenia GDPR 2/25 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 12.02.2025 01.03.2025 Faktúra
0037/25 teplo 1/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 7 781,00 € 12.02.2025 01.03.2025 Faktúra
0034/25 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 11,13 € 11.02.2025 15.02.2025 Faktúra
0033/25 tlač a polep tabule Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 116,85 € 10.02.2025 15.02.2025 Faktúra
014/25 Objednávame si u Vás nákup tonerov HP CF283A 83A - 10 ks v celkovej sume 112,90 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 0,00 € 10.02.2025 01.03.2025 Objednávka
015/25 Objednávame si u Vás: Pattex Express 1 ks lepidlo flexkleber 1 ks skarovacia hmota 1ks v sume 20,85 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 0,00 € 10.02.2025 07.03.2025 Objednávka
0028/25 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ s.r.o. 36483745 195,26 € 07.02.2025 14.02.2025 Faktúra
0027/25 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 38,77 € 07.02.2025 14.02.2025 Faktúra
0029/25 tlačivá Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ 31331131 10,76 € 06.02.2025 11.02.2025 Faktúra
0025/25 odborná prehliadka a skúška núdzové osvetlenie Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 150,00 € 06.02.2025 14.02.2025 Faktúra
0024/25 školenie - inovačné vzdelávanie - informačný systém EduPage Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UNI KREDIT, n.o. 42000726 516,00 € 05.02.2025 14.02.2025 Faktúra
0026/25 nájom kopírky 1.2.-30.04.2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 XEROX LIMITED 30814677 379,89 € 05.02.2025 14.02.2025 Faktúra
0019/25 elektroinštalačný materiál Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Zonepi s.r.o. 08139105 58,40 € 04.02.2025 05.02.2025 Faktúra
012/25 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku a skúšku elektrického zariadenia núdzového osvetlenia v škole a na ŠI v sume 150 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 0,00 € 04.02.2025 07.02.2025 Objednávka
010/25 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás prepravu osôb turistickým autobusom pre 43 osôb na trase Humenné - Kežmarok a späť: - odchod autobusu 21.3.2025 cca 7,00 hod. Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, Humenné. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SAD Humenné a.s. 36477508 0,00 € 04.02.2025 07.02.2025 Objednávka
0032/25 ochrana objektu Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,38 € 03.02.2025 11.02.2025 Faktúra
0015/25 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 2 941,30 € 03.02.2025 11.02.2025 Faktúra
0016/25 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 5 896,80 € 03.02.2025 11.02.2025 Faktúra
0017/25 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 165,18 € 03.02.2025 11.02.2025 Faktúra
013/25 Objednávame si u Vás tlač a polep tabule a nálepku Výročie školy v sume 116,85 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 WM Agentúra, s.r.o. 50469665 0,00 € 03.02.2025 13.02.2025 Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »