Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0145/25 teplo 6/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 2 304,30 € 10.07.2025 16.07.2025 Faktúra
0146/25 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 18,13 € 10.07.2025 16.07.2025 Faktúra
0144/25 za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 7/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 47,97 € 08.07.2025 16.07.2025 Faktúra
0143/25 za výkon zodpovednej osoby v zmysle nariadenia GDPR za 7/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 35,67 € 07.07.2025 16.07.2025 Faktúra
0140/25 prenájom kopírky počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 212,95 € 07.07.2025 16.07.2025 Faktúra
0139/25 nové verzie Magma 3.Q.2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 26,13 € 07.07.2025 16.07.2025 Faktúra
0005/25 obed + degustácia - ukončenie šk.roka Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Chateau GRAND BARI s.r.o. 36579581 1 607,30 € 07.07.2025 28.07.2025 Faktúra
0137/25 odborná prehliadka a skúška prenosných spotrebičov škola, NsP Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 705,00 € 04.07.2025 10.07.2025 Faktúra
0138/25 odborná prehliadka a skúška prenosných spotrebičov ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 445,00 € 04.07.2025 10.07.2025 Faktúra
056/25 Objednávame si u Vás diár 2026 v sume 17,99 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 0,00 € 04.07.2025 07.08.2025 Objednávka
0141/25 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 11,13 € 02.07.2025 09.07.2025 Faktúra
0142/25 ochrana objektu 7/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,38 € 01.07.2025 09.07.2025 Faktúra
0135/25 servisné práce SPIN 3.Q.2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 396,82 € 01.07.2025 10.07.2025 Faktúra
0136/25 za výkon činnosti technika BOZP, PO a činnosť PZS za 6/2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 BATES s.r.o. 50548638 75,00 € 01.07.2025 10.07.2025 Faktúra
0134/25 systémová podpora MAGMA 2.Q.2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 138,67 € 01.07.2025 10.07.2025 Faktúra
0131/25 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 5 638,80 € 27.06.2025 09.07.2025 Faktúra
0132/25 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 2 244,50 € 27.06.2025 09.07.2025 Faktúra
0129/25 servis výťahu 2.Q.2025 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VÝŤAHY - Peter Slávik 47361808 143,10 € 25.06.2025 09.07.2025 Faktúra
0130/25 rozúčtovanie tepla 2024 ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Varjan Alexander 45495262 250,00 € 25.06.2025 09.07.2025 Faktúra
0133/25 on-line seminár - právne povinnosti vedúceho zamestnanca Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 50341286 130,00 € 24.06.2025 02.07.2025 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »