| 0042/25 |
za podanú stravu zamestnancom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
1 802,30 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0043/25 |
za podanú stravu žiakom |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
4 890,00 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 017/25 |
Objednávame si u Vás Cocpit spray 00 ml do SMV v sume 5 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MOTOSPEKTRUM s.r.o. |
47593857 |
|
0,00 € |
28.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0050/25 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
46,15 € |
28.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 016/25 |
Objednávame si u Vás USB kľúč 3ks v celkovej sume 35 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Martin Košický |
53486099 |
|
0,00 € |
26.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0041/25 |
lyžiarsky výcvik 3.2.-7.2.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WINTER & SUMMER RESORT, s.r.o. |
36617865 |
|
6 450,00 € |
25.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 021/25 |
Objednávame si u Vás:
plášť zdravotný: 1 ks
bluzón: 3 ks
nohavice: 2 ks
zdravotná obuv: 1 ks
v celkovej sume 232 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
0,00 € |
25.02.2025 |
|
|
19.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 019/25 |
Objednávame si u Vás opravu vodovodného potrubia v budove školského internátu v sume 980 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
24.02.2025 |
|
|
11.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0049/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
48,18 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0040/25 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET 1.Q.2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
14.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0038/25 |
el. energia 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 138,33 € |
13.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0039/25 |
nákup tonerov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
112,90 € |
13.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0035/25 |
za výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti 2/25 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
47,97 € |
12.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0036/25 |
za výkon funkcie zodp. osoby v zmysle nariadenia GDPR 2/25 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
35,67 € |
12.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0037/25 |
teplo 1/2025 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
7 781,00 € |
12.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0034/25 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
11,13 € |
11.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0033/25 |
tlač a polep tabule |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
WM Agentúra, s.r.o. |
50469665 |
|
116,85 € |
10.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 014/25 |
Objednávame si u Vás nákup tonerov HP CF283A 83A - 10 ks
v celkovej sume 112,90 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
0,00 € |
10.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 015/25 |
Objednávame si u Vás:
Pattex Express 1 ks
lepidlo flexkleber 1 ks
skarovacia hmota 1ks
v sume 20,85 EUR.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
0,00 € |
10.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0028/25 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
195,26 € |
07.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |