Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0119/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,38 € 24.05.2024 13.06.2024 Faktúra
0115/24 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 42,19 € 23.05.2024 01.06.2024 Faktúra
055/24 Objednávame si u Vás online školenie - Špecifiká pracovnoprávnej a ekonomickej dokumentácie, 2-dňový praktický kurz v termíne 5-6.6.2024 pre jednu osobu v sume 65 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce 35532882 0,00 € 23.05.2024 01.06.2024 Objednávka
0107/24 verejná správa ročný prístup Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 228,00 € 22.05.2024 23.05.2024 Faktúra
0117/24 dobropis za teplo 2023 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 -13 661,44 € 22.05.2024 19.06.2024 Faktúra
053/24 Objednávame si u Vás farbu na stenu, na radiátory a maliarske potreby. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 0,00 € 21.05.2024 22.05.2024 Objednávka
0111/24 maliarska farba a maliarske potreby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. 44611943 59,33 € 21.05.2024 25.05.2024 Faktúra
054/24 Objednávame si u Vás: - Stôl ESO LAB 3m,3xkošík, ukotvenie do zeme, farba žltá: 12 ks - Stolička ESO žiacka,žltá: 36 ks - Stolička ESO čalúnená, žltá: 1 ks v celkovej sume 4 277 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 0,00 € 21.05.2024 01.06.2024 Objednávka
0110/24 deratizácia priestorov školy Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DLC s.r.o. 45901872 180,00 € 20.05.2024 25.05.2024 Faktúra
0113/24 plavecký kurz žiakov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Správa rekreačných a športových zariadení 00520560 700,00 € 20.05.2024 28.05.2024 Faktúra
0108/24 za poskytnuté služby počítačovej siete SANET 2.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 150,00 € 16.05.2024 24.05.2024 Faktúra
0112/24 el. energia 4/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 263,76 € 16.05.2024 28.05.2024 Faktúra
0109/24 teplo 4/2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 2 745,12 € 15.05.2024 25.05.2024 Faktúra
051/24 Objednávame si u Vás Fotorámik v sume 4,80 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mgr. Peter Gémeš G.M.Š TRADE 43835414 0,00 € 15.05.2024 08.06.2024 Objednávka
0100/24 kryt na fotobunku Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 STUDIO H+H s.r.o. 03522865 16,35 € 14.05.2024 17.05.2024 Faktúra
0106/24 kontajner na vývoz a likvidácia poškodeného a vyradeného HM Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Patrik Fiala F-TRANS 41580664 254,32 € 14.05.2024 23.05.2024 Faktúra
047/24 Objednávame si u Vás náhradný kryt CAME - puzdro pre fotobunky v sume 16,35 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 STUDIO H+H s.r.o. 03522865 0,00 € 10.05.2024 16.05.2024 Objednávka
048/24 Objednávame si u Vás ročný prístup online verejná správa SR v sume 228 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 0,00 € 10.05.2024 16.05.2024 Objednávka
0101/24 maľovanie spoločenskej miestnosti na ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 2 087,52 € 10.05.2024 17.05.2024 Faktúra
0102/24 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ s.r.o. 36483745 124,52 € 10.05.2024 23.05.2024 Faktúra