0119/24 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,38 € |
24.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0115/24 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
42,19 € |
23.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
055/24 |
Objednávame si u Vás online školenie - Špecifiká pracovnoprávnej a ekonomickej dokumentácie, 2-dňový praktický kurz v termíne 5-6.6.2024 pre jednu osobu v sume 65 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
35532882 |
|
0,00 € |
23.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Objednávka |
0107/24 |
verejná správa ročný prístup |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
22.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0117/24 |
dobropis za teplo 2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
-13 661,44 € |
22.05.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
053/24 |
Objednávame si u Vás farbu na stenu, na radiátory a maliarske potreby. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
0,00 € |
21.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Objednávka |
0111/24 |
maliarska farba a maliarske potreby |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FARBY LAKY - ŠIMY, s. r. o. |
44611943 |
|
59,33 € |
21.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
054/24 |
Objednávame si u Vás:
- Stôl ESO LAB 3m,3xkošík, ukotvenie do zeme, farba žltá: 12 ks
- Stolička ESO žiacka,žltá: 36 ks
- Stolička ESO čalúnená, žltá: 1 ks
v celkovej sume 4 277 EUR.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
0,00 € |
21.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Objednávka |
0110/24 |
deratizácia priestorov školy |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
180,00 € |
20.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0113/24 |
plavecký kurz žiakov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Správa rekreačných a športových zariadení |
00520560 |
|
700,00 € |
20.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0108/24 |
za poskytnuté služby počítačovej siete SANET 2.Q.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
16.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0112/24 |
el. energia 4/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 263,76 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0109/24 |
teplo 4/2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 745,12 € |
15.05.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
051/24 |
Objednávame si u Vás Fotorámik v sume 4,80 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Mgr. Peter Gémeš G.M.Š TRADE |
43835414 |
|
0,00 € |
15.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Objednávka |
0100/24 |
kryt na fotobunku |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
STUDIO H+H s.r.o. |
03522865 |
|
16,35 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0106/24 |
kontajner na vývoz a likvidácia poškodeného a vyradeného HM |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Patrik Fiala F-TRANS |
41580664 |
|
254,32 € |
14.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
047/24 |
Objednávame si u Vás náhradný kryt CAME - puzdro pre fotobunky v sume 16,35 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
STUDIO H+H s.r.o. |
03522865 |
|
0,00 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
048/24 |
Objednávame si u Vás ročný prístup online verejná správa SR v sume 228 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
10.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Objednávka |
0101/24 |
maľovanie spoločenskej miestnosti na ŠI |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
2 087,52 € |
10.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0102/24 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ s.r.o. |
36483745 |
|
124,52 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |