Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0153/24 bila magnetická vitrína doplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 B2B Partner s.r.o. 44413467 0,40 € 11.07.2024 30.07.2024 Faktúra
0164/24 Systémová podpora Magma 2.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 11.07.2024 31.07.2024 Faktúra
0156/24 vysprávky a maľovanie 3.poschodia ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 7 530,67 € 10.07.2024 30.07.2024 Faktúra
0162/24 vypracovanie GAP analýzy v oblasti kybernet. bezpečnosti Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 CUBS plus, s.r.o. 46943404 300,00 € 09.07.2024 30.07.2024 Faktúra
0160/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 28,88 € 09.07.2024 30.07.2024 Faktúra
0151/24 magnetická vitrína Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 B2B Partner s.r.o. 44413467 344,00 € 08.07.2024 11.07.2024 Faktúra
0157/24 odborná prehliadka a skúška prenosných spotrebičov ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 380,00 € 08.07.2024 30.07.2024 Faktúra
0158/24 odborná prehliadka a skúška prenosných spotrebičov Škola Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Ján Struňák 44014571 380,00 € 08.07.2024 30.07.2024 Faktúra
0159/24 servisné práce 3.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 387,14 € 08.07.2024 30.07.2024 Faktúra
0006/24 koncoročný obed pre zamestnancov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DMGi s. r. o. 52181219 335,30 € 08.07.2024 31.07.2024 Faktúra
0147/24 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 379,43 € 04.07.2024 10.07.2024 Faktúra
0148/24 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 285,56 € 04.07.2024 10.07.2024 Faktúra
078/24 Objednávame si u Vás: Slovník súčasného slovenského jazyka v sume 38 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mgr. Alexandra Harvanová - Kníhkupectvo Na korze 52175707 0,00 € 04.07.2024 07.08.2024 Objednávka
0163/24 knihy Slovenský jazyk 35 ks Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 go2book, s.r.o. 47701382 171,15 € 03.07.2024 30.07.2024 Faktúra
077/24 Objednávame si u Vás materiál na opravu žineniek: - bielu a čiernu šnuru v sume 8,50 EUR - údržbársky materiál na lepenie citátov na schody: odmasťovač, silikón, farbu, sanačnú omietku v sume cca 42 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 MERKURY SHOP s.r.o. 51231735 0,00 € 03.07.2024 07.08.2024 Objednávka
076/24 objednávame si u Vás USB kľúč VERBATIM 64 GB v sume 31,96 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 NAY a.s. 35739487 0,00 € 03.07.2024 07.08.2024 Objednávka
0154/24 skrine do miestnosti pre návštevy Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Daffer spol. s.r.o. 36320439 1 731,00 € 02.07.2024 30.07.2024 Faktúra
073/24 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás vysprávky a maľovanie 3. poschodia školského internátu v sume 7 530,67 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 0,00 € 02.07.2024 30.07.2024 Objednávka
075/24 Objednávame si u Vás knihy: Slovenský jazyk - Gramatika a sloh v počte 35 ks v celkovej sume 171,15 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 go2book, s.r.o. 47701382 0,00 € 02.07.2024 30.07.2024 Objednávka
074/24 Objednávame si u Vás doplnenie doplnenie zariadenia uzavretého kamerového systému v sume 360 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Jaroslav Šimko -SIMEXING 44939141 0,00 € 02.07.2024 30.07.2024 Objednávka