Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0307/24 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 3 661,20 € 20.12.2024 28.12.2024 Faktúra
0308/24 za podanú stravu zamestnancom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 1 748,70 € 20.12.2024 28.12.2024 Faktúra
0008/24 sprostredkovanie zájazdu vianočné trhy Wroclaw Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIVER TRADE, s.r.o. 45351929 2 680,00 € 19.12.2024 28.12.2024 Faktúra
169/24 Objednávame si u Vás Foto 22 ks v sume 5,50 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Mgr. Peter Gémeš G.M.Š TRADE 43835414 0,00 € 19.12.2024 04.01.2025 Objednávka
170/24 Objednávame si u Vás údržbársky materiál: - rukavice 2 ks - sekundové lepidlo 1 ks - svorkovnica 2 ks - žiarovky LED 9 ks - skúšačka napätia 1 ks - batéria 1,5V - 10 ks v sume 46,80 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 REPO HUMENNÉ, s.r.o. 00689980 0,00 € 19.12.2024 04.01.2025 Objednávka
171/24 Objednávame si u Vás pečiatku školy v sume 25 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Jozef Hardík 55194079 0,00 € 19.12.2024 04.01.2025 Objednávka
168/24 Objednávame si u Vás lieky do lekárničky: - Pancreolan 1 ks - Fenistil gel 1 ks - Cremon alum 1 ks - Idealflex 20ks v celkovej sume 25,20 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 PharmDr. Žela Bialá, Lekáreň Pri Kaštieli 31946267 0,00 € 18.12.2024 04.01.2025 Objednávka
0305/24 vodné, stočné Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 1 012,46 € 17.12.2024 21.12.2024 Faktúra
0306/24 vodné, stočné Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Východosl.vod.spoločnosť 36570480 3 137,50 € 17.12.2024 21.12.2024 Faktúra
167/24 Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál: - kábel ohybný 4 m - pás LED profi 1ks - cín pajkovací 1 ks v celkovej sume 22,29 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 HAGARD: HAL 50111990 0,00 € 17.12.2024 04.01.2025 Objednávka
0303/24 teplo Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. 31728812 6 896,16 € 12.12.2024 19.12.2024 Faktúra
0304/24 systémová podpora Magma 4.Q.2024 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Aricoma Systems s.r.o. 36396222 135,29 € 12.12.2024 19.12.2024 Faktúra
0302/24 el. energia Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 429,86 € 12.12.2024 19.12.2024 Faktúra
0301/24 kontrola has. prístrojov, hydrantov, doplnenie 7 has.prístrojov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Požiarny servis - Humenné, s.r.o. 36483923 571,20 € 11.12.2024 17.12.2024 Faktúra
0300/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 9,00 € 10.12.2024 17.12.2024 Faktúra
0299/24 prenájom kopírky - počet kópií Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DD21 s.r.o. 43818030 396,88 € 09.12.2024 17.12.2024 Faktúra
166/24 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás sprostredkovanie zájazdu na vianočné trhy do Wroclawu v termíne 13.12.-14.12.2024. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIVER TRADE, s.r.o. 45351929 0,00 € 09.12.2024 28.12.2024 Objednávka
0296/24 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ s.r.o. 36483745 319,43 € 06.12.2024 11.12.2024 Faktúra
0297/24 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 28,80 € 06.12.2024 11.12.2024 Faktúra
0293/24 oprava ÚK na ŠI Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 VIV-MONT s.r.o. 52339424 978,00 € 05.12.2024 10.12.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »