0127/23 |
pranie prádla |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
UEZ |
36483745 |
|
125,06 € |
09.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0132/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
09.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0129/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
30,17 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0146/23 |
el. energia 5/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 889,08 € |
08.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
032/23 |
Ná základe cenovej ponuky objednávame si u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrických rozvodov na Strednej zdravotníckej škole mimo priestorov učební. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
0,00 € |
06.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
0124/23 |
oprava a prečistenie kanála, šachty |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
2 227,20 € |
06.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0123/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 5/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
02.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0128/23 |
prenájom kopírky |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
356,22 € |
02.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0119/23 |
za podanú stravu zamestnancom 5/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 085,90 € |
01.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0118/23 |
za podanú stravu žiakom 5/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 615,00 € |
01.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
031/23 |
Objednávame si u Vás:
Literatúra pre SŠ4,katalógové číslo 100479 - 50 ks
v sume 375 EUR spolu. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orbis Pictus Intropolitana |
17323266 |
|
0,00 € |
01.06.2023 |
|
|
13.06.2023 |
|
|
Objednávka |
0122/23 |
ochrana objektu 6/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
01.06.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0117/23 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
555,83 € |
31.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
030/23 |
Objednávame si u Vás opravu a prečistenie kanála, šachty v areále školy. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VIV-MONT s.r.o. |
52339424 |
|
0,00 € |
29.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |
0120/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
25.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
033/23 |
Objednávame si u Vás ročný prístup online verejná správa SR v sume 204 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
25.05.2023 |
|
|
16.06.2023 |
|
|
Objednávka |
0145/23 |
poistenie majetku 3.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
600,95 € |
25.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0115/23 |
on-line seminár BOZP |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
55,00 € |
24.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
0116/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
24.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
029/23 |
Objednávame si u Vás účasť na on-line seminári - BOZP dňa 31.5.2023 pre jednu osobu v sume 55 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. |
50341286 |
|
0,00 € |
23.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Objednávka |