0153/23 |
prenájom kopírky - počet kópií |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DD21 s.r.o. |
43818030 |
|
313,18 € |
06.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0152/23 |
systémová podpora MAGMA 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
AutoCont s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0157/23 |
knihy Headway Neu 4/E 3 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Glossa Igor Treťjakov |
33951802 |
|
66,00 € |
06.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0151/23 |
Služby pri implementácii spracovania osobných údajov 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
06.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0159/23 |
odmena za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 6/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Komenský, s.r.o |
43908977 |
|
11,34 € |
06.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0007/23 |
obed pre 34 osôb školský výlet |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
368,00 € |
06.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
0161/23 |
za podanú stravu zamestnancov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
2 268,00 € |
03.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0160/23 |
za podanú stravu žiakov |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Alena Vassová |
41581997 |
|
6 177,60 € |
03.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0158/23 |
ochrana objektu |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
|
12,28 € |
03.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0150/23 |
servis výťahu 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
112,90 € |
30.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0149/23 |
za služby technika BOZP a PO 2.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Peter Huray |
43636373 |
|
165,00 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
042/23 |
Objednávame si u Vás:
- (8)stolička ESO pevná,farba Limetka -32 ks
- (18)stôl ESO DUO lichobežník pevný, variant A, farba limetka - 16 ks
- 1 kus učiteľská stolička ESO - limetka farba
v celkovej sume 3 993,30 EUR.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Daffer spol. s.r.o. |
36320439 |
|
0,00 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
041/23 |
Objednávame si u Vás obed na deň 5.7.2023 pre 34 osob v celkovej sume 368 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
COMPOSTELA s. r. o. |
47755661 |
|
0,00 € |
30.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
040/23 |
Objednávame si u Vás tlačivá:
- Záznamy o práci v záujmovom útvare: 10 ks
- katalógový list žiaka: 100 ks
- katalógový list žiaka - príloha: 10 ks
- denník výchovnej skupiny pre ŠI: 3 ks
- Žiadosť o prijatie do ŠI: 50 ks
- osobný spis dieťaťa ŠI: 50 ks
- |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
0,00 € |
27.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
0148/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
26.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
039/23 |
Objednávame si u Vás:
Headway New 4/E pre SD (2019 Edition): 3ks
v celkovej sume 66 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Glossa Igor Treťjakov |
33951802 |
|
0,00 € |
26.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Objednávka |
0138/23 |
obrusovina transparentná |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
36373991 |
|
189,98 € |
22.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
038/23 |
Objednávame si u Vás:
biela magnetická vitrína 20xA4 1160x1288 - 2ks
v celkovej sume 621,60 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
22.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Objednávka |
0156/23 |
biela magnetická vitrína 2ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
621,60 € |
22.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
0147/23 |
prenájom rohoží |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lindstrom, s.r.o. |
35742364 |
|
39,17 € |
22.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |