Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs.  Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
Dodatok č. 26 k Zmluve o stravovaní uzatvorenej 30.4.2005 Dodatok č. 26 k Zmluve o stravovaní uzatvorenej 30.4.2005 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 Iné 0,00 € 02.05.2022 03.05.2022 03.05.2022 PhDr. Marcela Griščíková riaditeľka školy Zmluva
0087/22 za podanú stravu žiakom Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 3 462,90 € 02.05.2022 06.05.2022 Faktúra
0086/22 za podanú stravu zamestnancov Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Alena Vassová 41581997 688,00 € 02.05.2022 06.05.2022 Faktúra
0088/22 ochrana objektu 5/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866 12,28 € 02.05.2022 06.05.2022 Faktúra
0084/22 prenájom rohoží Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 30,26 € 29.04.2022 06.05.2022 Faktúra
0085/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Orange Slovensko a.s. 35697270 36,17 € 25.04.2022 06.05.2022 Faktúra
0090/22 sprístupnenie a nastavenie systému zverejňovania zmlúv a synchronizácia s CRZ Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Asseco Solutions, a.s. 00602311 179,23 € 04.05.2022 12.05.2022 Faktúra
0089/22 prenájom rohoží - doplatok k úhrade 2.5.2022, bolo menej uhradené Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Lindstrom, s.r.o. 35742364 0,36 € 29.04.2022 12.05.2022 Faktúra
0094/22 mesačný poplatok Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 O2 Slovakia 35848863 5,60 € 10.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0093/22 pranie prádla Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 UEZ 36483745 124,45 € 09.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0091/22 poplatok za telekomunikačné služby Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,77 € 09.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0092/22 plavecký kurz pre žiakov SZŠ Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Správa rekreačných a športových zariadení 00520560 300,00 € 09.05.2022 19.05.2022 Faktúra
0096/22 vypracovanie prepočtu nákladov tepla v budove ŠI za r. 2021 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Ing. Varjan Alexander 45495262 250,00 € 17.05.2022 24.05.2022 Faktúra
0095/22 teplo 4/2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Humenská energ.spoloc. 31728812 2 642,29 € 13.05.2022 24.05.2022 Faktúra
0097/22 za poskytnuté služby SANET 2.Q.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete 17055270 150,00 € 16.05.2022 25.05.2022 Faktúra
024/22 Objednávame si u Vás: - Stôl pod PC praktik 76x90x68 bez dvierok: 15 ks za 86,70 EUR bez DPH - výsuv na klávesnicu: 15 ks za 14,50 EUR bez DPH - Stolička M1080: 15 ks za 58,60 EUR bez DPH Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 ŠKOLEX, spol. s.r.o. 31396763 0,00 € 23.05.2022 26.05.2022 Objednávka
023/22 Objednávame si u Vás spracovanie internej normy na používanie služobného motorového vozidla. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 JUDr. Danica Bedlovičová a spol. s.r.o. 50341286 0,00 € 16.05.2022 26.05.2022 Objednávka
022/22 Objednávame si u Vás odvoz a likvidáciu odpadu na skládku v sume cca 650 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 Patrik Fiala F-TRANS 41580664 0,00 € 09.05.2022 26.05.2022 Objednávka
021/22 Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás opravu potrubia kanalizácie v priestoroch SZŠ v sume 3 396 EUR. Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 DUTO MONT s.r.o 36869601 0,00 € 05.05.2022 26.05.2022 Objednávka
026/22 Objednávame si u Vás autobusovú dopravu osôb v termíne od 6.7.2022 do 7.7.2022 podľa cenovej ponuky v sume 430 EUR. cesta tam: Odchod autobusu 6.7.2022, čas nástupu 7,00 hod. od SZŠ, Lipová 32. Trasa Humenné - Streda nad Bodrogom. cesta späť: 7.7.2022 Stredná zdravotnícka škola Humenné 00606740 SAD a.s. 36477508 0,00 € 25.05.2022 27.05.2022 Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »