0281/23 |
chladnička |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
209,99 € |
22.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0282/23 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
FOCUS-computer s.r.o. |
36188778 |
|
46,98 € |
21.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0278/23 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
hascon s.r.o. |
46751424 |
|
132,67 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0277/23 |
oprava výťahu po zemetrasení |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
VÝŤAHY - Peter Slávik |
47361808 |
|
329,00 € |
16.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0276/23 |
teplo 10/2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. |
31728812 |
|
2 630,94 € |
13.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0279/23 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Michal Prenner |
75565854 |
|
60,85 € |
22.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
0289/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
47,00 € |
24.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0283/23 |
zdravotnícke pracovné odevy - bluzón, mikina 17 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
MK DENT plus s.r.o. |
45578427 |
|
1 028,87 € |
15.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0285/23 |
odborná prehliadka a odborná skúška prenosných spotrebičov na škole a NsP. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Ing. Ján Struňák |
44014571 |
|
380,00 € |
20.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0284/23 |
on-line kniha Účtovné súvzťažnosti od 8.12.2023 do 7.12.2024 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo |
35730129 |
|
179,94 € |
28.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0008/23 |
vianočný vitamínový balíček 43 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lekáreň Pri Kaštieli |
31946267 |
|
1 737,20 € |
23.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0288/23 |
lyžiarske športové oblečenie- bundy, nohavice: 5 ks |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Inkore s.r.o. |
46778519 |
|
1 312,90 € |
23.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0286/23 |
vývoz odpadu 4.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Technické služby |
00186155 |
|
649,44 € |
20.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0287/23 |
za poskytnuté služby počítačovej siete 4.Q.2023 |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SANET Združenie použ. Slov.akad.dát. siete |
17055270 |
|
150,00 € |
20.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
089/23 |
Na základe cenovej ponuky objednávame si u Vás prepravu osôb na trase Humenné - Praha a späť:
- odchod autobusu 7.12.2023 cca 20,00 hod. parkovisko pri Leny
- príchod 10.12.2023 v ranných hodinách.
Parkovné prosíme zahrnúť do faktúry.
|
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
SAD a.s. |
36477508 |
|
0,00 € |
22.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
090/23 |
Objednávame si u Vás kontrolu a servis hasiacich prístrojov, hydrantov a hadíc. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Požiarny servis - Humenné, s.r.o. |
36483923 |
|
0,00 € |
23.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
091/23 |
Objednávame si u Vás lyžiarske športové oblečenie:
lyžiarske bundy: 5 ks
lyžiarske nohavice: 5 ks. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Inkore s.r.o. |
46778519 |
|
0,00 € |
23.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
092/23 |
Objednávame si u Vás vianočný vitamínový balíček pre 43 osôb, v celkovej hodnote 1 737,20 EUR. |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Lekáreň Pri Kaštieli |
31946267 |
|
0,00 € |
23.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
0312/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
29,44 € |
11.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
0310/23 |
mesačný poplatok |
Stredná zdravotnícka škola Humenné |
00606740 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
9,00 € |
12.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |